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澳门皇家赌场夯实基础促内部审计工作提质增效
作者:夏俊燕  来源:云和局  责任编辑:市审计局  发布时间:2019-08-22
    近日,云和县审计局内审指导中心在各单位内审机构运行情况走访调查中发现,财政局以夯实内部审计工作基础为抓手,有效地发挥了内部审计在强化内部控制、规范财务管理、提高资金使用效率方面的职能作用,取得了明显成效。
    一是建立内审组织机制。把内审计工作纳入重要议事日程,制定了内审工作规划和年度工作计划。精选了一批思想作风好,责任意识强,懂财政业务又具备审计知识的复合型管理人才组成内审小组,初步构建起工程、财务、审计、依法理财“四位一体”的监督体系。
    二是健全监督制度建设。出台《关于印发云和县财政监督检查工作规程(试行)的通知》,明确了财政内部监督的主体、职责、权限、内容、手段,确保财政监督管理工作规范运行。制定了《云和县财政地税局内部审计实施方案》,实行检查与审核相分立和常态化监管机制,成立了内审小组,对内部监督检查结果进行审核,对局下属各单位实行三年一轮审。
    三是提升内审队伍素质。不断加大培训力度,结合中国内部审计协会《内部审计人员后续教育办法(试行)》和局内部审计工作实际情况,制定了培训计划,每年组织四十余人参加省、市内审协会举办的各类培训班,学习财政、审计等专业知识。
    四是全面开展内部审计。对查出的问题,遵循“一审、二帮、三促进”的工作原则,做到“三不放过”,即:问题不查清不放过,问题查清后不认真整改不放过,发现问题不建立针对性的长效机制不放过,确保查出问题整改到位,使内部监督的服务性和建设性作用得到充分发挥。

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